Часто задаваемые вопросы

Часто задаваемые вопросы

Конфигурация

Редакция

Период

Конфигурация
Бухгалтерия предприятия
Редакция
3.0
Дата
01.05.2026

В организации есть сотрудники, которые работают по основному месту работы и по совместительству. Можно ли настоить программу так, чтобы налоговый вычет применялся только по основному месту работы?

Нет, так как налоговый вычет применяется к физическому лицу, а не к сотруднику.

Нет, так как налоговый вычет применяется к физическому лицу, а не к сотруднику.
Конфигурация
Бухгалтерия предприятия
Редакция
3.0
Дата
29.04.2026

Как в программе настроить распределение 26 счета на 20 счет?

Распределение затрат с 26 счета на 20 счет возможно только в 1С: Бухгалтерия КОРП. В 1С:Бухгалтерия ПРОФ порядок учета затрат на счете 26 и его закрытие зависит от настроек учетной политики. При ведении учета прямых затрат с использованием 20, 23 или 25 счетов на счете 26 учитываются управленческие затраты, которые не входят в себестоимость продукции (работ, услуг). В конце месяца управленческие затраты полностью списываются на Дт 90.08 Кт 26. Если все затраты учитываются на счете 26, в т. ч. прямые затраты, то они будут признаваться расходами текущего периода. В конце месяц...

Распределение затрат с 26 счета на 20 счет возможно только в 1С: Бухгалтерия КОРП. В 1С:Бухгалтерия ПРОФ порядок учета затрат на счете 26 и его закрытие зависит от настроек учетной политики. При ведении учета прямых затрат с использованием 20, 23 или 25 счетов на счете 26 учитываются управленческие затраты, которые не входят в себестоимость продукции (работ, услуг). В конце месяца управленческие затраты полностью списываются на Дт 90.08 Кт 26. Если все затраты учитываются на счете 26, в т. ч. прямые затраты, то они будут признаваться расходами текущего периода. В конце месяца они полностью списываются на расходы в себестоимость продаж на Дт 90.02 Кт 26.
Конфигурация
Зарплата и Управление Персоналом
Редакция
3.1
Дата
23.04.2026

После сдачи отчета по НС и ПЗ СФР прислали требование о предоставлении пояснений или внесении изменений, т.к. тариф стал не 2,1, а 1,2. Как с начала года в учетной политике изменить тариф взносов на страхование от НС и ПЗ и пересчитать взносы?

1. Настройка - Предприятие - Организации - Учетная политика и другие настройки - Учетная политика - Страховые взносы - Взносы на страхование от НС и ПЗ - История изменений - Добавить - Ставка 1,2, Действует с Января 2026 - Ок - Записать и закрыть. 2. Налоги и взносы - Перерасчеты страховых взносов - создать перерасчеты за январь, февраль и март. 3. Налоги и отчеты - Отчеты по налогам и взносам - Проверка расчета взносов - проверить, что взносы пересчитались корректно.

1. Настройка - Предприятие - Организации - Учетная политика и другие настройки - Учетная политика - Страховые взносы - Взносы на страхование от НС и ПЗ - История изменений - Добавить - Ставка 1,2, Действует с Января 2026 - Ок - Записать и закрыть. 2. Налоги и взносы - Перерасчеты страховых взносов - создать перерасчеты за январь, февраль и март. 3. Налоги и отчеты - Отчеты по налогам и взносам - Проверка расчета взносов - проверить, что взносы пересчитались корректно.
Конфигурация
Бухгалтерия предприятия
Редакция
3.0
Дата
21.04.2026

Как отключить ЛК ЕНС в программе? Хочу делать как раньше, по старому механизму начисления и уплаты ЕНП.

Начиная с версии 3.0.194 вернуться на старый способ учета ЕНС можно, изменив настройку по пути: Главное - Налоги и отчеты - раздел Единый налоговый счет - по ссылке Изменить настройки - выбрать "По данным бухгалтерского учета" - следовать рекомендациям в окне.

Начиная с версии 3.0.194 вернуться на старый способ учета ЕНС можно, изменив настройку по пути: Главное - Налоги и отчеты - раздел Единый налоговый счет - по ссылке Изменить настройки - выбрать "По данным бухгалтерского учета" - следовать рекомендациям в окне.
Конфигурация
Бухгалтерия предприятия
Редакция
3.0
Дата
15.04.2026

Почему проценты по депозиту не попадают в кудир за 1 кв 2026 года?

С 01.01.2026 проценты по вкладам (депозитам) исключены из доходов, которые предприниматели должны учитывать для целей налогообложения в рамках применяемого режима (ОСНО, ЕСХН, УСН, ПСН, АУСН). Соответствующие изменения внесены в Налоговый кодекс РФ и Федеральный закон от 25.02.2022 № 17-ФЗ. Поэтому по доходам в виде процентов по вкладам (депозитам), полученным в 2026 году, все ИП будут уплачивать НДФЛ как физические лица. Налог в этом случае платится до 1 декабря 2027 года по налоговым уведомлениям, полученным от налоговых органов.

С 01.01.2026 проценты по вкладам (депозитам) исключены из доходов, которые предприниматели должны учитывать для целей налогообложения в рамках применяемого режима (ОСНО, ЕСХН, УСН, ПСН, АУСН). Соответствующие изменения внесены в Налоговый кодекс РФ и Федеральный закон от 25.02.2022 № 17-ФЗ. Поэтому по доходам в виде процентов по вкладам (депозитам), полученным в 2026 году, все ИП будут уплачивать НДФЛ как физические лица. Налог в этом случае платится до 1 декабря 2027 года по налоговым уведомлениям, полученным от налоговых органов.
Конфигурация
Бухгалтерия предприятия
Редакция
3.0
Дата
13.04.2026

Почему в отчете "Подтверждение вида деятельности" нет кнопки выгрузить, проверить? Сдаем же в этом году "Подтверждение вида деятельности"?

С 1 сентября 2025 года организации больше не должны представлять в СФР документы, подтверждающие основной вид деятельности. Для определения тарифа для уплаты страховых взносов на травматизм фонд будет использовать данные об основном виде деятельности (код по ОКВЭД) из ЕГРЮЛ (ЕГРИП). Пока в реестрах те коды, которые были заявлены при регистрации (или внесены позднее). Однако в течение 2026-2027 гг. коды постепенно будут заменены на те, которые определит Росстат на основании сдаваемой статистической отчетности.

С 1 сентября 2025 года организации больше не должны представлять в СФР документы, подтверждающие основной вид деятельности. Для определения тарифа для уплаты страховых взносов на травматизм фонд будет использовать данные об основном виде деятельности (код по ОКВЭД) из ЕГРЮЛ (ЕГРИП). Пока в реестрах те коды, которые были заявлены при регистрации (или внесены позднее). Однако в течение 2026-2027 гг. коды постепенно будут заменены на те, которые определит Росстат на основании сдаваемой статистической отчетности.
Конфигурация
Зарплата и Управление Персоналом
Редакция
3.1
Дата
10.04.2026

Отчет РСВ неверно сформировался: сначала выдал неверный код, но после исправления не принят в налоговой. Как верно сформировать?

Нововведения для субъектов МСП, у которых останется право на применение пониженного тарифа в 2026 году: для обозначения тарифа МСП теперь вводится код 32 вместо кода 20. Такие плательщики будут заполнять приложение 3.1 к разделу 1 РСВ, где страхователи будут подтверждать долю дохода от основной деятельности для целей определения права на применение пониженного тарифа. Необходимо переформировать РСВ за 1 кв 2026 года в соответствии с новыми изменениями.

Нововведения для субъектов МСП, у которых останется право на применение пониженного тарифа в 2026 году: для обозначения тарифа МСП теперь вводится код 32 вместо кода 20. Такие плательщики будут заполнять приложение 3.1 к разделу 1 РСВ, где страхователи будут подтверждать долю дохода от основной деятельности для целей определения права на применение пониженного тарифа. Необходимо переформировать РСВ за 1 кв 2026 года в соответствии с новыми изменениями.
Конфигурация
Управление нашей фирмой
Редакция
3.0
Дата
08.04.2026

Как настроить, чтобы при выгрузке электронного УПД (а не печатной формы) у товара выводился артикул, а не код?

Для этого необходимо перейти в настройки ЭДО: Настройки - Обмен электронными документами - Настройки ЭДО. На вкладке «Настройки отправки» выберите настройку ЭДО с необходимым контрагентом. В том случае, если флаги «Счет-фактура и первичный документ в одном документе» и «Счет-фактура и корректировочный документ в одном документе» установлены, найдите Документ «Акты, накладные, счет-фактуры» и откройте Регламент ЭДО. После открытия регламента следует раскрыть вкладку «Другие настройки» и установить значение «Артикул» в строке «Выгружать в качестве кода товара».

Для этого необходимо перейти в настройки ЭДО: Настройки - Обмен электронными документами - Настройки ЭДО. На вкладке «Настройки отправки» выберите настройку ЭДО с необходимым контрагентом. В том случае, если флаги «Счет-фактура и первичный документ в одном документе» и «Счет-фактура и корректировочный документ в одном документе» установлены, найдите Документ «Акты, накладные, счет-фактуры» и откройте Регламент ЭДО. После открытия регламента следует раскрыть вкладку «Другие настройки» и установить значение «Артикул» в строке «Выгружать в качестве кода товара».
Конфигурация
Бухгалтерия предприятия
Редакция
3.0
Дата
06.04.2026

В декларации по налогу на прибыль не заполняется строка 160 листа 02 (ставка налога в бюджет субъекта РФ). Почему?

Ставка налога в бюджет субъекта РФ не заполняется в строке 160 листа 02 Декларации по налогу на прибыль, а указывается в приложении №5 к листу 02.

Ставка налога в бюджет субъекта РФ не заполняется в строке 160 листа 02 Декларации по налогу на прибыль, а указывается в приложении №5 к листу 02.
Конфигурация
Бухгалтерия предприятия
Редакция
3.0
Дата
02.04.2026

В документе списание с р/с что-то произошло и не списывает по ведомости, а раньше списывало. Почему так?

В списании с р/с появился вид операции Перечисление по договорам ГПХ по ведомостям. Соответственно документ позволяет оформить выплату нескольким физ лицам по договорам ГПХ по документу Ведомость в банк. Формирует проводку Дт 76.10 Кт 51 на каждое физ. лицо на сумму, указанную в ведомости.

В списании с р/с появился вид операции Перечисление по договорам ГПХ по ведомостям. Соответственно документ позволяет оформить выплату нескольким физ лицам по договорам ГПХ по документу Ведомость в банк. Формирует проводку Дт 76.10 Кт 51 на каждое физ. лицо на сумму, указанную в ведомости.
Фильтр

Конфигурация

Редакция

Период

Ваш регион определился как:Симферополь