Часто задаваемые вопросы

Часто задаваемые вопросы

Конфигурация

Редакция

Период

Конфигурация
Зарплата и Управление Персоналом
Редакция
3.1
Дата
25.12.2020

Нужно провести индексацию з/пл сотрудникам, а программа не дает изменить коэффициент в документе Изменение плановых начислений.

Необходимо редактировать не коэффициент индексации, а сами начисления. Коэффициент посчитается автоматически. Для быстрой индексации сумм в начислениях по всем сотрудинкам требуется нажать кнопку Заполнение показателей. Проставить флаг напротив нужного вида начисления, указать операцию ("Умножить на" или "Прибавить") и указать величину изменения.

Необходимо редактировать не коэффициент индексации, а сами начисления. Коэффициент посчитается автоматически. Для быстрой индексации сумм в начислениях по всем сотрудинкам требуется нажать кнопку Заполнение показателей. Проставить флаг напротив нужного вида начисления, указать операцию ("Умножить на" или "Прибавить") и указать величину изменения.
Конфигурация
Комплексная автоматизация 8
Редакция
2.0
Дата
25.12.2020

Надо сделать корр. декларацию по НДС за 2017. Но необходимо это сделать вручную доп. листом (в программе данных за 2017 год нет). Подскажите каким документом это сделать? Нужно сторнировать лишнюю запись в Книге покупок и разделе 8 декларации.

Можно ввести документ Запись книги покупок с признаком доп.листа. На закладке "Дополнительно" установить флаг "Предъявлен счёт-фактура поставщика" и указать дату и номер полученного счёт-фактуры. Эти сведения будут отражены в соответствующей колонке в разделе 8.1 декларации. Сумма указывается с минусом. Дата самого документа = дата поступления товаров на учёт в разделе 8.1 декларации. Т.о документ нужно ввести в прошлом периоде. При заполнении декларации на титульном листе указывается признак корректировки, иначе раздел 8.1 не будет заполнен. В разделах 8, 9 и 9.1 нужно ус...

Можно ввести документ Запись книги покупок с признаком доп.листа. На закладке "Дополнительно" установить флаг "Предъявлен счёт-фактура поставщика" и указать дату и номер полученного счёт-фактуры. Эти сведения будут отражены в соответствующей колонке в разделе 8.1 декларации. Сумма указывается с минусом. Дата самого документа = дата поступления товаров на учёт в разделе 8.1 декларации. Т.о документ нужно ввести в прошлом периоде. При заполнении декларации на титульном листе указывается признак корректировки, иначе раздел 8.1 не будет заполнен. В разделах 8, 9 и 9.1 нужно установить переключатель в положение "Ранее предоставленные сведения актуальны". Основные разделы декларации заполняются вручную в данном случае.
Конфигурация
Бухгалтерия государственного учреждения
Редакция
2.0
Дата
24.12.2020

Как оприходовать ОС по разным классификациям?

Необходимо создать два документа Приобретение ОС по разным источникам. В первом документе указать количество и сумму ОС по данному источнику. Во втором документе указать то же ОС, но без количества, только сумму. Затем создать документ Перенос вложений в НФА, которым затраты переносятся на один КФО и КПС. После чего оформляется Принятие к учёту ОС. Подробнее с порядком отражения операции можно ознакомиться на ИТС: https://its.1c.ru/db/metbud81#content:7561:hdoc:_toc40800251

Необходимо создать два документа Приобретение ОС по разным источникам. В первом документе указать количество и сумму ОС по данному источнику. Во втором документе указать то же ОС, но без количества, только сумму. Затем создать документ Перенос вложений в НФА, которым затраты переносятся на один КФО и КПС. После чего оформляется Принятие к учёту ОС. Подробнее с порядком отражения операции можно ознакомиться на ИТС: https://its.1c.ru/db/metbud81#content:7561:hdoc:_toc40800251
Конфигурация
Бухгалтерия предприятия
Редакция
3.0
Дата
21.12.2020

Подскажите, пожалуйста, Акт сверки взаиморасчетов нельзя отправить по ЭДО?

Акт сверки можно отправить вложением к произвольному документу. О том, как создать произвольный документ, описано здесь: http://1c-edo.ru/handbook/22/3978/

Акт сверки можно отправить вложением к произвольному документу. О том, как создать произвольный документ, описано здесь: http://1c-edo.ru/handbook/22/3978/
Конфигурация
Комплексная автоматизация 8
Редакция
2.0
Дата
18.12.2020

Подскажите, пожалуйста, каким документом включить уплаченную в Роспатент госпошлину за регистрацию товарного знака в стоимость НМА?

Документом Регистрация расходов (меню Финансовый результат и контроллинг\Отражение прочих доходов и расходов). Статья расходов - статья с типом "Формирование стоимости внеоборотных активов" (ту статью, по которой поступление НМА проводилось). Корр. статья активов\пассивов - Налоги. Корр. аналитика: Прочие налоги и сборы.

Документом Регистрация расходов (меню Финансовый результат и контроллинг\Отражение прочих доходов и расходов). Статья расходов - статья с типом "Формирование стоимости внеоборотных активов" (ту статью, по которой поступление НМА проводилось). Корр. статья активов\пассивов - Налоги. Корр. аналитика: Прочие налоги и сборы.
Конфигурация
Комплексная автоматизация 8
Редакция
2.0
Дата
16.12.2020

Подскажите, пожалуйста, возможно ли в 1С КА 2.4 сохранять историю смены МОЛов справочнике Складов? ========== А как теперь зафиксировать дату изменения?? Физически меняю сегодня. Но надо установить с 01.12.2020г. Когда меняю - дату не спрашивает... Или если сегодня я эту настройку включила и 25.12.2020 по приказу поменяют МОЛа, а потом вспомню об этом, к примеру, 15.01.2021г., как я при физическом внесении изменения в справочник Складов в 1С смогу указать дату - 25.12.2020 ??

Можно реализовать через версионирование объектов. При включённом версионировании программа хранит все версии документа или справочника. При необходимости можно посмотреть версии и вернуться к предыдущим. Версионирование включается в меню Администрирование\Общие настройки\История изменений. Здесь же выполняются настройки хранения версий. Можно указать настройки только для справочника "Склады". Подробнее о настройке версионирования на ИТС: https://its.1c.ru/db/erp24doc#bookmark:versioning:ConfiguringVersioningOfObjects ============ Такой возможности нет. Версия записывается ...

Можно реализовать через версионирование объектов. При включённом версионировании программа хранит все версии документа или справочника. При необходимости можно посмотреть версии и вернуться к предыдущим. Версионирование включается в меню Администрирование\Общие настройки\История изменений. Здесь же выполняются настройки хранения версий. Можно указать настройки только для справочника "Склады". Подробнее о настройке версионирования на ИТС: https://its.1c.ru/db/erp24doc#bookmark:versioning:ConfiguringVersioningOfObjects ============ Такой возможности нет. Версия записывается датой изменений.
Конфигурация
Комплексная автоматизация 8
Редакция
2.0
Дата
14.12.2020

1. Почему в 1С КА 2.4 возврат денег от поставщика попадает на сч 76.02 и как их быстрым способом перенести на сч 60? 2. Также почему займы выданные попадают на сч 76.09. а не сч 58? 3. Почему не закрываются авансы при поступлении товаров?

1. Это запланированное разработчиками поведение программы. Комментарий разработчика: "В соответствии с письмом Минфина России от 16 мая 2016 г. N 03-03-06/1/27851 аванс, подлежащий возврату, не может рассматриваться сторонами договора как предварительная оплата, его необходимо переквалифицировать в денежное требование. Изменение экономического содержания актива отражается проводкой Дт <счет учета аванса> Кт <счет учета требований>. Факт возврата аванса отражается проводкой Дт <счет учета требований> Кт <счет учета ДС>. Если возникает вопрос, почему ссылка на письмо про валют...

1. Это запланированное разработчиками поведение программы. Комментарий разработчика: "В соответствии с письмом Минфина России от 16 мая 2016 г. N 03-03-06/1/27851 аванс, подлежащий возврату, не может рассматриваться сторонами договора как предварительная оплата, его необходимо переквалифицировать в денежное требование. Изменение экономического содержания актива отражается проводкой Дт <счет учета аванса> Кт <счет учета требований>. Факт возврата аванса отражается проводкой Дт <счет учета требований> Кт <счет учета ДС>. Если возникает вопрос, почему ссылка на письмо про валютные операции, а транзитная проводка формируется в т.ч для рублевых расчетов: Мы руководствуемся не самим письмом, а его мотивационной частью. Минфин рассматривает возвращаемый аванс как денежное требование и эта экономическая трактовка не зависит от валюты взаиморасчетов. Поэтому такие транзитные проводки делаются в том числе и для рублевых расчетов. Если такие проводки нарушают какие-либо законодательные акты, просьба привести на них ссылки." Если в программе не требуется использовать счёт 76.02, то нужно сделать отдельную настройку отражения для подобных случаев. Меню Регламентированный учёт\Настройки и справочники\Группы настроек финансового учёта расчётов. Здесь добавить новую запись и в качестве счёта расчётов по претензиям указать счёт 60.02 (см. скриншот). Чтобы новая настройка применилась к документу поступления денежных средств, нужно указать её в поле "Группа фин. учёта расчётов" на закладке "Расшифровка платежа" (см. скриншот). 2. Здесь также влияет настройка группы фин. учёта расчётов. В программе применяется правило: если группа фин. учёта расчётов не указана в документе\договоре\ином объекте, то используются общие настройки проводок. Все настройки проводок можно посмотреть в меню Регламентированный учёт\Отражение документов в регл. учёте\Счета учёта не требуют настройки. На панели справа можно выбрать, по какому разделу учёта требуется посмотреть настройки счётов. В данном случае за формирование проводок отвечают настройки счетов учёта расчётов с дебиторами. Чтобы в документе Списания с расчётного счёта на выдачу займа контрагенту были сформированы желаемые проводки, группу фин учёта расчётов нужно указать в настройках договора на закладке "Учётная информация". Стоит добавить к пунктам 1 и 2, что механизм отражения проводок через группы фин учёта применяется не только для взаиморасчётов с контрагентами, но и для других разделов (номенклатуры, ОС, доходов и расходов, денежных средств). Подробнее о настройке отражения документов в регламентированном учёте на ИТС: https://its.1c.ru/db/ka24doc#bookmark:bookkeeping:RegulatoryAccountsConfiguration 3. Зачёт авансов выполняется пользователем вручную в документах поступления или реализации по кнопке "Зачёт оплаты". Если используются заказы поставщикам\от покупателей, то зачёт оплаты выполняется в заказе. В помощнике зачёта оплаты нужно выделить документ оплаты и нажать "Зачесть платёж". Документ оплаты попадёт в нижнюю часть окна, после чего нужно нажать кнопку "Выполнить". В результате будет произведён зачёт аванса. Подробнее с механизмом зачёта авансов в программе можно ознакомиться на сайте ИТС по ссылке: https://its.1c.ru/db/ka24doc#bookmark:settlements:Paymentcredit
Конфигурация
Зарплата и кадры гос. учреждения
Редакция
3.0
Дата
10.12.2020

Необходимо отразить в СЗВ-ТД выбор способа ведения трудовых книжек.

Для этого потребуется предварительно создать документ "заявление о выборе способа ведения трудовых книжек, после чего- перезаполнить отчет. Выяснено, что по сотрудникам ранее не передавались сведения о мероприятиях на начало года. Для отражения этих сведения необходимо создать документ Регистрация трудовой деятельности. По кнопке "Данные на начало 2020 года" заполнить документ. проверить данные, провести. после этого в отчете СЗВ-ТД будут отражены и мероприятия на начало года и заявление о трудовых книжках.

Для этого потребуется предварительно создать документ "заявление о выборе способа ведения трудовых книжек, после чего- перезаполнить отчет. Выяснено, что по сотрудникам ранее не передавались сведения о мероприятиях на начало года. Для отражения этих сведения необходимо создать документ Регистрация трудовой деятельности. По кнопке "Данные на начало 2020 года" заполнить документ. проверить данные, провести. после этого в отчете СЗВ-ТД будут отражены и мероприятия на начало года и заявление о трудовых книжках.
Конфигурация
Зарплата и Управление Персоналом
Редакция
3.0
Дата
09.12.2020

Сотрудник принят на работу в 2014. А в 2016 переведен на другую должность. В Документе Регистрация трудовой деятельности эти два события отражаются. А в СЗВ-ТД попадает только перевод. Почему так?

В СЗВ-ТД должно отразиться только одно мероприятие на начало 2020 года. В данном случае это Кадровый перевод, т.к. он последний по хронологии. Именно он и отражается в отчете. Ошибки в этом нет

В СЗВ-ТД должно отразиться только одно мероприятие на начало 2020 года. В данном случае это Кадровый перевод, т.к. он последний по хронологии. Именно он и отражается в отчете. Ошибки в этом нет
Конфигурация
Зарплата и Управление Персоналом
Редакция
3.1
Дата
08.12.2020

ИП на ЕНВД, магазины находятся в разных городах, как программе ЗУП внести свою налоговую для каждого магазина? Учитывая, что у ИП не бывает КПП вообще. Мы должны платить НДФЛ и сдавать отчеты в налоговую по месту нахождения магазина.

В карточке организации нужно установить флажок "У организации есть филиалы (обособленные подразделения)" и затем в подразделениях-магазинах обозначить что они обособленные и выбрать соответствующую регистрацию в налоговом органе.

В карточке организации нужно установить флажок "У организации есть филиалы (обособленные подразделения)" и затем в подразделениях-магазинах обозначить что они обособленные и выбрать соответствующую регистрацию в налоговом органе.
Фильтр

Конфигурация

Редакция

Период

Ваш регион определился как:Грозный