Часто задаваемые вопросы

Часто задаваемые вопросы

Конфигурация

Редакция

Период

Конфигурация
Зарплата и Управление Персоналом
Редакция
3.1
Дата
28.08.2020

1.Необходима помощь при составлении отчетов СЗВ-ТД. Изначально были неправильно отправлены отчеты при приеме на работу работников- были указаны сведения о получении от них заявлений о ведении трудовых книжек в электронном виде. А на самом деле они дали согласие на продолжение ведения трудовых книжек в бумажном виде. Как теперь нам подать корректировку? 2. При отправлении отчетов в нашей программе в графе состояние указан только статус "подготовлен", хотя отчет сдан.

1. Необходимо отменить заявление через специальный документ, после зарегистрировать правильное заяаление и подать СЗВ-ТД информауия об отмене и о новом заявлении заполниться в новом СЗВ-ТД автомачтически. См статью на ИТС https://its.1c.ru/db/staff1c#content:34934:zup30:zup30_%D0%BE%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2 - Отмена заявления. 2. При УК выполнен вход под вновь созданным пользователм с такими же (полными) правами - результат не поменялся.запущен повторный обмен, Ответ специалиста Калуги-Астрал: Данная ситуация актуальна для отправок в конце августа. Если повторный обмен не ...

1. Необходимо отменить заявление через специальный документ, после зарегистрировать правильное заяаление и подать СЗВ-ТД информауия об отмене и о новом заявлении заполниться в новом СЗВ-ТД автомачтически. См статью на ИТС https://its.1c.ru/db/staff1c#content:34934:zup30:zup30_%D0%BE%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2 - Отмена заявления. 2. При УК выполнен вход под вновь созданным пользователм с такими же (полными) правами - результат не поменялся.запущен повторный обмен, Ответ специалиста Калуги-Астрал: Данная ситуация актуальна для отправок в конце августа. Если повторный обмен не исправил состояние, то в комментариях можно отметить, что отчет сдан. При необходимости протокол с положительным ответом можно посмотреть в цикле обмена. Сбой в 1С Разработчики в курсе. Возможно, с очередным обновлением состояние изменится на Сдано.
Конфигурация
Бухгалтерия государственного учреждения
Редакция
2.0
Дата
27.08.2020

1) Подскажите есть ли в БГУ ред.2.0 групповая обработка справочников и документов? 2) А как ею изменить наименование группы определенных ОС. Как выбрать и заменить? Вручную переименовывать трудоемко - их слишком много.

1) Да, в меню Администрирование-Обслуживание-Корректировка данных-Групповое изменение реквизитов. Но перед тем, как это делать, обязательно нужно копию базы резервную сделать. 2) Вверху в поле "Изменять" нужно выбрать справочник Основные средства. Затем справа по ссылке "Все элементы" задать отбор и убедиться что отобраны только те ОС, которые надо изменить. Затем внизу кнопка Дополнительные параметры-Специальные возможности-Показывать служебные реквизиты. Тогда Наименование появится в списке реквизитов для замены.

1) Да, в меню Администрирование-Обслуживание-Корректировка данных-Групповое изменение реквизитов. Но перед тем, как это делать, обязательно нужно копию базы резервную сделать. 2) Вверху в поле "Изменять" нужно выбрать справочник Основные средства. Затем справа по ссылке "Все элементы" задать отбор и убедиться что отобраны только те ОС, которые надо изменить. Затем внизу кнопка Дополнительные параметры-Специальные возможности-Показывать служебные реквизиты. Тогда Наименование появится в списке реквизитов для замены.
Конфигурация
Зарплата и Управление Персоналом
Редакция
3.1
Дата
25.08.2020

Необходимо подать корректировочный СЗВ-ТД. В первичной форме неверно была указана дата рождения физ. лица. Отчет ПФР принял, ошибку обнаружила самостоятельно.

Как делать корректировку в таком случае, официальных разъяснений нет. Рекомендуется уточнить в своем отделении ПФР Можно подать отмену мероприятия для «ошибочного сотрудника» (с неверной датой рождения) и затем подать сведения о мероприятии заново, где указать уже корректную дату рождения. Это будут два СЗВ-ТД. Один на отмену с ошибочной датой рождения. Другой СЗВ - на прием. 1. Для начала нужно вернуть работнику ошибочную дату рождения в карточке физлица. 2. Отменить мероприятие следует документом Регистрация трудовой деятельности (по кнопке «Отменить») . Инструкция для З...

Как делать корректировку в таком случае, официальных разъяснений нет. Рекомендуется уточнить в своем отделении ПФР Можно подать отмену мероприятия для «ошибочного сотрудника» (с неверной датой рождения) и затем подать сведения о мероприятии заново, где указать уже корректную дату рождения. Это будут два СЗВ-ТД. Один на отмену с ошибочной датой рождения. Другой СЗВ - на прием. 1. Для начала нужно вернуть работнику ошибочную дату рождения в карточке физлица. 2. Отменить мероприятие следует документом Регистрация трудовой деятельности (по кнопке «Отменить») . Инструкция для ЗУП здесь: https://its.1c.ru/db/declpers#content:35123:zup30 (прокрутите статью вниз до абзаца Отмена переданный кадровых мероприятий) 3. Создать новый СЗВ-ТД по сотруднику. Дата рождения должна в нем быть ошибочная, а в составе мероприятий только отмена приема. Проводим, выгружаем отчет. После этого 4. Исправить дату рождения сотрудника на правильную. 5. Ввести через документ Регистрация трудовой деятельности вручную запись о приеме (Создать новый документ Регистрация трудовой деятельности, по правой кнопке мыши вызвать контекстное меню и нажать Добавить - появится пустая строка, которую надо заполнить вручную). Провести. 6. Заполнить новый СЗВ-ТД на прием.
Конфигурация
Зарплата и кадры гос. учреждения
Редакция
3.0
Дата
20.08.2020

В документе Отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет есть графа "Количество детей" во вкладке "Пособия". Что здесь имеется ввиду? Всего детей у сотрудника или на которых оформляется отпуск по уходу?

В графе "Количество детей" указывается количество детей, за которыми осуществляется уход до 1,5 лет. Т.е. на которых оформляется отпуск по уходу. Если среди детей есть первый ребёнок, то дополнительно нужно поставить флаг "Среди детей есть первый ребенок". Подробнее о заполнении документа можно ознакомиться на ИТС: https://its.1c.ru/db/staff1cbud#content:33663:zkbu30

В графе "Количество детей" указывается количество детей, за которыми осуществляется уход до 1,5 лет. Т.е. на которых оформляется отпуск по уходу. Если среди детей есть первый ребёнок, то дополнительно нужно поставить флаг "Среди детей есть первый ребенок". Подробнее о заполнении документа можно ознакомиться на ИТС: https://its.1c.ru/db/staff1cbud#content:33663:zkbu30
Конфигурация
Зарплата и Управление Персоналом
Редакция
3.1
Дата
20.08.2020

После обновления в отчет "Сведения о трудовой деятельности работников, СЗВ-ТД" при нажатии кнопки "заполнить" попадают сотрудник, которые были уволены ранее, отметка "принято" в более ранних отчетах стоит. Подавать по данным сотрудникам сведений в ПФР больше никаких не нужно.

Такое бывает, когда после сдачи отчета в ПФР по какой-либо причине перепроводились кадровые документы по данным сотрудникам. Рекомендуется создать новый СЗВ-ТД. В комментарии указать "технический", указать статус Принят в ПФР, но отчет не передавать. Тогда при следующем заполнении "настоящего" СЗВ-ТД данные об этих сотрудниках заполняться не будут.

Такое бывает, когда после сдачи отчета в ПФР по какой-либо причине перепроводились кадровые документы по данным сотрудникам. Рекомендуется создать новый СЗВ-ТД. В комментарии указать "технический", указать статус Принят в ПФР, но отчет не передавать. Тогда при следующем заполнении "настоящего" СЗВ-ТД данные об этих сотрудниках заполняться не будут.
Конфигурация
Бухгалтерия предприятия
Редакция
3.0
Дата
20.08.2020

Нужна консультация по заполнению декларации (корректировка) по НДС. Во втором квартале 2020 года забыли отразить и реализацию, и поступление.

Ссылки на ИТС: https://its.1c.ru/db/accnds#content:1534:bp30 - Проведение забытого документа реализации и внесение отсутствующей записи в книгу продаж. По поводу забытого документа поступления. Подавать корректировку за предшествующий период в сторону увеличения вычетов по входящему НДС в общем случае - это право, а не обязанность налогоплательщика, т.к. ошибка не привела к недоплате налога в бюджет, поэтому налогоплательщик вправе, но не обязан подавать уточненную декларацию (п. 1 ст. 81 НК РФ). К тому же вычет НДС можно перенести на 3 года с момента принятия на учет ТРУ, и...

Ссылки на ИТС: https://its.1c.ru/db/accnds#content:1534:bp30 - Проведение забытого документа реализации и внесение отсутствующей записи в книгу продаж. По поводу забытого документа поступления. Подавать корректировку за предшествующий период в сторону увеличения вычетов по входящему НДС в общем случае - это право, а не обязанность налогоплательщика, т.к. ошибка не привела к недоплате налога в бюджет, поэтому налогоплательщик вправе, но не обязан подавать уточненную декларацию (п. 1 ст. 81 НК РФ). К тому же вычет НДС можно перенести на 3 года с момента принятия на учет ТРУ, имущественных прав, если вычет предоставляется на основании п. 2 ст. 171 НК РФ (п. 1.1 ст. 172 НК РФ). Если все же требуется отразить в декларации по НДС вычет по поступлению прошлым кварталом, например, чтобы уменьшить пени по НДС, то это возможно. Для этого во входящем счете-фактуре необходимо снять флаг Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения http://prntscr.com/u2ppod и на основании документа поступления http://prntscr.com/u2pq7m создать документ Отражение НДС к вычету. В нем проставить флажки http://prntscr.com/u2pycm . Кроме того необходимо удалить запись из регистра НДС предъявленный в документе поступления. Включить ручное редактирование по кнопке ДтКт и удалить строчку Приход на соответствующей вкладке http://prntscr.com/u2q71n Сумма входящего НДС должна попасть в дополнительный лист книги покупок за прошлый квартал.
Конфигурация
Бухгалтерия предприятия
Редакция
3.0
Дата
20.08.2020

вопрос по корректировочному счет-фактуре: поставщик выставил первоначальный документ на 14 позиций номенклатуры, а корректировочной счет-фактуру оформил только на 4 позиции с учетом изменения кол-ва. При вводе документа не получается удалить лишние позиции, которые не менялись, соответственно цена остается гораздо выше чем по документу.

Корректировочный счет-фактуру необходимо вносить на основании документа Корректировка поступления, который, в свою очередь, вводится на основании первичного поступления. Документ Корректировка поступления, действительно, не дает удалить строки. Предполагается, что если изменений по позиции не было, то строка После изменения будет полностью совпадать со строкой До изменения. Попробуйте провести документ Корректировка поступления, в таком виде, как предлагает программа. После зарегистрируйте корректировочный счет-фактуру и откройте его печатную форму. http://prntscr.com/u2rwk1...

Корректировочный счет-фактуру необходимо вносить на основании документа Корректировка поступления, который, в свою очередь, вводится на основании первичного поступления. Документ Корректировка поступления, действительно, не дает удалить строки. Предполагается, что если изменений по позиции не было, то строка После изменения будет полностью совпадать со строкой До изменения. Попробуйте провести документ Корректировка поступления, в таком виде, как предлагает программа. После зарегистрируйте корректировочный счет-фактуру и откройте его печатную форму. http://prntscr.com/u2rwk1 Если данные совпадут с тем, что Вам выписал поставщик - все хорошо. Данные совпали.
Конфигурация
Зарплата и Управление Персоналом
Редакция
3.1
Дата
19.08.2020

Мне нужна небольшая консультация, почему-то у некоторых декретчиц, которым мы выплачиваем по 50 руб (пособие до 3 лет) идет принято к расходам по УСН , а у одной нет. Есть три человека с одинаковыми выплатами, которые отображаются по разному. Почему одна настройка по разному разносит начисление и выплату у людей? Как исправить? Считаем, что эти 50 рублей должны приниматься к налоговому учету по УСН.

Это кажущаяся простота, что раз настройка одинаковая, то должно считаться по всем одинаково. Есть скрытая часть программы - регистры, которые содержат в себе результаты всех прошлых операций. Ошибка в том, что настройка Отражение в УСН редактировалась в разное время. Когда именно это было, установить по линии консультации не получится. Необходимо правильно указать реквизит Отражение в УСН в настройках Способа учета зарплаты http://prntscr.com/u1t2i8 (Зарплата и кадры – Настройки зарплаты – Отражение в учете - Выбрать способ учета зарплаты). В случае, если данная настройка ...

Это кажущаяся простота, что раз настройка одинаковая, то должно считаться по всем одинаково. Есть скрытая часть программы - регистры, которые содержат в себе результаты всех прошлых операций. Ошибка в том, что настройка Отражение в УСН редактировалась в разное время. Когда именно это было, установить по линии консультации не получится. Необходимо правильно указать реквизит Отражение в УСН в настройках Способа учета зарплаты http://prntscr.com/u1t2i8 (Зарплата и кадры – Настройки зарплаты – Отражение в учете - Выбрать способ учета зарплаты). В случае, если данная настройка впоследствии редактировалась и после документы были перепроведены не в полном объеме (например, как в этом видео https://yadi.sk/i/-R_2p5Z3Dy9-pw ), мы увидим в регистре Расходы УСН развернутое перекрестное сальдо http://prntscr.com/u21zhs, что впоследствии приведет к ошибкам в налоговом учете расходов. Как исправить: есть два варианта: 1) либо перепровести все документы (начиная с того месяца, когда в Анализе учета по УСН видно, что расход произведен, но не принят) либо 2) внести исправления в КУДиР см. пп 1- 8 Чтобы внести запись в Книгу УСН за прошлый закрытый период, не перепроводя при этом все операции, необходимо сделать следующее: 1. Убедиться, что этот период действительно закрыт: В обработке Закрытие месяца все строки окрашены ярким зеленым светом, перепроведение документов не требуется http://prntscr.com/u21fwc 2. Сделать резервную копию базы. 3. В настройках пользователей и прав Отменить дату запрета редактирования (если она установлена). 4. Внести Записи Книги доходов и расходов при помощи одноименной операции. (Операции – УСН- Записи книги доходов и расходов УСН). Необходимо отметить, что такая запись учтется той датой, которая указана в шапке документа Запись книги расходов и расходов по УСН, а не датой, указанной в табличной части документа http://prntscr.com/u21a0d. Декларация по УСН за корректируемый период должна заполниться исправленными данными автоматически. 5. В обработке Закрытие месяца перенести границу последовательности проведения документов на первое число незакрытого месяца, отказавшись от перепроведения документов. http://prntscr.com/u21k88. 6. Восстановить дату запрета редактирования. 7. Откорректировать налоговые обязательства по налогу УСН за прошлый период датой обнаружения ошибки (текущим периодом) или датой предполагаемой подачи корректировочной декларации. Необходимо использовать документ Операция, введенная вручную. Корреспонденция счетов такая же, как и при начислении налога регламентной операцией Расчет налога УСН. При необходимости начислить пени. 8. На первое число незакрытого периода восстановить правильное сальдо в регистре Расходы при УСН в разрезе сотрудников (чтобы дальше затраты на зарплату учитывались в книге автоматически правильно). Это делается ручными документом Операция, введенная вручную http://prntscr.com/u21sjs. Если есть затруднения, рекомендуется обратиться за дополнительными платными работами консультанта-программиста.
Конфигурация
Управление производственным предприятием
Редакция
1.3
Дата
18.08.2020

Необходимо по журналу регистрации выявить пользователя, закрывшего период. Как это сделать?

Сервис-Журнал регистрации-Отбор и сортировка-Данные- всё отключаем, отмечаем только Регистр сведений.Границы запрета изменения данных.

Сервис-Журнал регистрации-Отбор и сортировка-Данные- всё отключаем, отмечаем только Регистр сведений.Границы запрета изменения данных.
Конфигурация
Бухгалтерия государственного учреждения
Редакция
2.0
Дата
13.08.2020

Не формируется бух.справка при постановке на счет 10 банковской гарантии, все сделано как в статье на ИТС: https://its.1c.ru/db/bgubud#content:212:bgu20 Бланк пустой и выводится сообщение: По документу "Операция (бухгалтерская) 00ГУ-000031 от 25.05.2020 12:00:00" не сформированы проводки Хотя в ОСВ эти движения по 10 счету есть. Как решить этот вопрос?

Необходимо снять флаг в меню Администрирование / Настройка параметров учёта / Документы и отчеты/Не включать данные по забалансовым счетам в бухгалтерскую справку.

Необходимо снять флаг в меню Администрирование / Настройка параметров учёта / Документы и отчеты/Не включать данные по забалансовым счетам в бухгалтерскую справку.
Фильтр

Конфигурация

Редакция

Период

Ваш регион определился как:Грозный