Часто задаваемые вопросы

Часто задаваемые вопросы

Конфигурация

Редакция

Период

Конфигурация
Зарплата и кадры гос. учреждения
Редакция
3.0
Дата
22.01.2020

Каким документом можно сделать изменение окладов сотрудников (не индексация, у всех по разному)? Чтобы кадровые документы не оформлять на них.

Если у разных сотрудников размер оплаты меняется на разные суммы, удобнее всего будет воспользоваться документом Изменение плановых начислений (меню Зарплата\Изменение оплаты сотрудников). По ссылке пример заполнения документа: https://its.1c.ru/db/staff1cbud#content:34772:zkbu30

Если у разных сотрудников размер оплаты меняется на разные суммы, удобнее всего будет воспользоваться документом Изменение плановых начислений (меню Зарплата\Изменение оплаты сотрудников). По ссылке пример заполнения документа: https://its.1c.ru/db/staff1cbud#content:34772:zkbu30
Конфигурация
Бухгалтерия предприятия
Редакция
3.0
Дата
20.01.2020

Просьба оказать поддержку в оформлении документов в 1С 8.3 по учету ОС поступившего в лизинг. ============= Запрашивает логин и пароль при входе по ссылке.

Рекомендуем ознакомиться с материалами сайта ИТС. На сайте подробно описан порядок учёта лизинга на стороне лизингополучателя: https://its.1c.ru/db/hoosn#content:568:1cbuh8-3 - когда ОС учитываются на балансе лизингополучателя; https://its.1c.ru/db/hoosn#content:253:1cbuh8-3 - когда ОС учитывается на балансе лизингодателя; =========== Здесь нужно ввести данные от личного кабинета 1С: ИТС. Те логин и пароль, которые при установке обновлений вводите. У нас этих данных нет. Логин можно посмотреть в меню Администрирование\Интернет-поддержка и сервисы\Настройки интернет-поддерж...

Рекомендуем ознакомиться с материалами сайта ИТС. На сайте подробно описан порядок учёта лизинга на стороне лизингополучателя: https://its.1c.ru/db/hoosn#content:568:1cbuh8-3 - когда ОС учитываются на балансе лизингополучателя; https://its.1c.ru/db/hoosn#content:253:1cbuh8-3 - когда ОС учитывается на балансе лизингодателя; =========== Здесь нужно ввести данные от личного кабинета 1С: ИТС. Те логин и пароль, которые при установке обновлений вводите. У нас этих данных нет. Логин можно посмотреть в меню Администрирование\Интернет-поддержка и сервисы\Настройки интернет-поддержки. По этому логину на сайте можно восстановить пароль по ссылке "Забыли пароль?".
Конфигурация
Зарплата и Управление Персоналом
Редакция
3.1
Дата
15.01.2020

1С выдает ошибку в документе Начисление зарплаты: При расчёте начисления "Оплата по окладу" за Январь 2020 возникла ошибка: Деление на ноль. Формула, используемая при расчете: Оклад*ДоляНеполногоРабочегоВремени*ВремяВДнях/НормаДней ... Как исправить?

Не заполнены графики работы на 2020й год. Программа не может норму времени определить для сотрудника и пишет ошибку "Деление на 0". После заполнения графика ошибка исчезнет.

Не заполнены графики работы на 2020й год. Программа не может норму времени определить для сотрудника и пишет ошибку "Деление на 0". После заполнения графика ошибка исчезнет.
Конфигурация
Зарплата и Управление Персоналом
Редакция
3.1
Дата
15.01.2020

В связи с празднованием Нового года организация выплатила сотрудникам денежные подарки не предусмотренные коллективным договором (Не облагаются страховыми взносами) и не облагаемые НДФЛ (равен 4000 каждый). Сумма подарков не отразилась в 4-ФСС (таблица 1 графы 3 и 6, строки 1 и 2). Как исправить ошибку?

Проверьте, пожалуйста, настройки вида начисления, указанного в документе начисления подарков. На закладке "Налоги, взносы, бухучёт" какой вид дохода для страховых взносов указан? Чтобы сумма начисления попадала в указанные строки отчёта, должен стоят вид дохода "Доходы, целиком не облагаемые страховыми взносами, кроме пособий за счет ФСС и денежного довольствия военнослужащих". Однако рекомендую обратить внимание на информацию на ИТС по ссылке: https://its.1c.ru/db/staff1c#content:34900:hdoc Здесь есть указание, что "Если стоимость денежного подарка равна или превышает 3 000...

Проверьте, пожалуйста, настройки вида начисления, указанного в документе начисления подарков. На закладке "Налоги, взносы, бухучёт" какой вид дохода для страховых взносов указан? Чтобы сумма начисления попадала в указанные строки отчёта, должен стоят вид дохода "Доходы, целиком не облагаемые страховыми взносами, кроме пособий за счет ФСС и денежного довольствия военнослужащих". Однако рекомендую обратить внимание на информацию на ИТС по ссылке: https://its.1c.ru/db/staff1c#content:34900:hdoc Здесь есть указание, что "Если стоимость денежного подарка равна или превышает 3 000 руб., то необходимо оформить договор дарения в письменной форме между организацией и сотрудником. Если подарок передан сотруднику по договору дарения в письменной форме, объекта обложения страховыми взносами не возникает (п. 4 ст. 420 НК РФ, письмо Минфина России от 20.01.2017 № 03-15-06/2437)." В этом случае в настройках начисления указывается вид дохода "Доходы, не являющиеся объектом обложения страховыми взносами", и в 4-ФСС эта сумма не попадает.
Конфигурация
Управление нашей фирмой
Редакция
1.6
Дата
15.01.2020

Как в 1С УНФ настроить поступления денежных средств, заходящих по эквайрингу (безнал), чтобы эти деньги отражались на счёте, а не в кассе? Розничная продажа покупателям. Сейчас все поступления (наличные и безнал) мы видим в основной кассе.

В программе оформление розничных продаж, оплаченных картой, происходит следующим образом: 1. В течение дня регистрируются чеки ККМ, в которых указан способ оплаты "Картой": https://its.1c.ru/db/answers1c#content:1034:hdoc 2. При закрытии смены создаётся документ Отчёт о розничных продажах, где на закладке "Безналичная оплата" указан перечень продаж, оплаченных по карте: https://its.1c.ru/db/answers1c#content:1032:hdoc 3. Оформляется поступление на расчётный счёт сумм оплаты от покупателей. Для этого предназначен документ Поступление на счёт с видом операции "Отчёт эквайера"....

В программе оформление розничных продаж, оплаченных картой, происходит следующим образом: 1. В течение дня регистрируются чеки ККМ, в которых указан способ оплаты "Картой": https://its.1c.ru/db/answers1c#content:1034:hdoc 2. При закрытии смены создаётся документ Отчёт о розничных продажах, где на закладке "Безналичная оплата" указан перечень продаж, оплаченных по карте: https://its.1c.ru/db/answers1c#content:1032:hdoc 3. Оформляется поступление на расчётный счёт сумм оплаты от покупателей. Для этого предназначен документ Поступление на счёт с видом операции "Отчёт эквайера". Чтобы вид операции был доступен, в меню Деньги\Ещё большое возможностей должен быть установлен флаг "Расчёты с банком-эквайером". Подробнее здесь: https://its.1c.ru/db/answers1c#content:961:hdoc
Конфигурация
Бухгалтерия предприятия КОРП
Редакция
3.0
Дата
09.01.2020

Не работает синхронизация. Ошибка подключения к другой программе: "Класс не зарегистрирован" Базы серверные.

Нужно на сервере ввести команду: regsvr32 "C:\<путь к каталогу платформы>\8.3.15.1830\bin\comcntr.dll" Обычно так: regsvr32 "C:\Program Files (х86)\1cv8\8.3.15.1830\bin\comcntr.dll" и нажать Enter. После сообщения об успешной регистрации перезапустить базы БП и ЗУП и повторить обмен.

Нужно на сервере ввести команду: regsvr32 "C:\<путь к каталогу платформы>\8.3.15.1830\bin\comcntr.dll" Обычно так: regsvr32 "C:\Program Files (х86)\1cv8\8.3.15.1830\bin\comcntr.dll" и нажать Enter. После сообщения об успешной регистрации перезапустить базы БП и ЗУП и повторить обмен.
Конфигурация
Бухгалтерия предприятия
Редакция
3.0
Дата
08.08.2019

Как отразить приобретённую машину в лизинг?

Поступление ОС в лизинг отражается одноимённым документом. В документе фиксируется задолженность перед лизингодателем. Далее создаётся документ Принятие к учёту ОС со способом поступления "По договору лизинга". На закладке "Налоговый учёт" указывается первоначальная стоимость для НУ (равна сумме расходов лизингодателя на приобретение ОС). Далее ежемесячно оформляются Поступление услуг лизинга (начисление лизингового платежа) и Списание с расчётного счёта (перечисление платежа). Подробнее здесь: https://its.1c.ru/db/hoosn#content:568:1cbuh8-3

Поступление ОС в лизинг отражается одноимённым документом. В документе фиксируется задолженность перед лизингодателем. Далее создаётся документ Принятие к учёту ОС со способом поступления "По договору лизинга". На закладке "Налоговый учёт" указывается первоначальная стоимость для НУ (равна сумме расходов лизингодателя на приобретение ОС). Далее ежемесячно оформляются Поступление услуг лизинга (начисление лизингового платежа) и Списание с расчётного счёта (перечисление платежа). Подробнее здесь: https://its.1c.ru/db/hoosn#content:568:1cbuh8-3
Конфигурация
Бухгалтерия предприятия
Редакция
3.0
Дата
03.07.2019

В документе Поступление не отображается Счет учета.

Главное\Персональные настройки\Показывать счета учета .

Главное\Персональные настройки\Показывать счета учета .
Конфигурация
Бухгалтерия предприятия
Редакция
3.0
Дата
04.10.2018

В бухгалтерии можно настроить наценку?

Если речь идёт об учёте товаров по продажным ценам (с выделением торговой наценки на 42 счёте), то настройка такого варианта учёта описана в статье на сайте ИТС: https://its.1c.ru/db/hoosn#content:63:1cbuh8-3 Если имеется ввиду обычное ценообразование (автоматический расчёт продажных цен), то в Бухгалтерии такой возможности нет.

Если речь идёт об учёте товаров по продажным ценам (с выделением торговой наценки на 42 счёте), то настройка такого варианта учёта описана в статье на сайте ИТС: https://its.1c.ru/db/hoosn#content:63:1cbuh8-3 Если имеется ввиду обычное ценообразование (автоматический расчёт продажных цен), то в Бухгалтерии такой возможности нет.
Конфигурация
Бухгалтерия предприятия
Редакция
3.0
Дата
31.07.2018

1) Как отозвать отчет? Срочно нужно отозвать отчет отправленный в ИНФС есть такая возможность? 2) Но если отчет не принят, то корректировку тоже не примут, так как нет нулевого? Т.е следом можно опять отправить нулевой? А если отчет сейчас в пути, но уже известно что его еще надо корректировать и нужно следом отправить. Примется или нет? Сейчас статус отправлено в ФНС.

1) Отозвать уже отправленный отчёт нет возможности. Если в отчёте обнаружены некорректные суммы, то можно следом отправить корректировку (сначала по первичному отчёту желательно дождаться хотя бы квитанции о приёме в обработку). 2) Не принять могут по разному: по отчёту может поступить отрицательный протокол от ФНС. Это значит, что первичная отправка на сервере зафиксирована, отчёт проверен ФНС и сформирован отрицательный результат проверки. Т.е первичный отчёт есть, но с ошибками. Тогда отправляется корректирующий отчёт. Второй вариант: отчёт может не пройти первичную обраб...

1) Отозвать уже отправленный отчёт нет возможности. Если в отчёте обнаружены некорректные суммы, то можно следом отправить корректировку (сначала по первичному отчёту желательно дождаться хотя бы квитанции о приёме в обработку). 2) Не принять могут по разному: по отчёту может поступить отрицательный протокол от ФНС. Это значит, что первичная отправка на сервере зафиксирована, отчёт проверен ФНС и сформирован отрицательный результат проверки. Т.е первичный отчёт есть, но с ошибками. Тогда отправляется корректирующий отчёт. Второй вариант: отчёт может не пройти первичную обработку. Это означает, что поступивший первичный отчёт "не принят к рассмотрению" ФНС. В этом случае отправляется повторно первичный отчёт с исправленными суммами. Поэтому рекомендуется подождать результата первичной обработки. Чтобы знать, с каким признаком корректировки отправлять следующий отчёт.
Фильтр

Конфигурация

Редакция

Период

Ваш регион определился как:Симферополь