Часто задаваемые вопросы

Часто задаваемые вопросы

Конфигурация

Редакция

Период

Конфигурация
Управление нашей фирмой
Редакция
1.6
Дата
11.11.2020

Программа обновилась, панели разделов слева стали (были вверху), а в списке Заказы покупателей исчезли столбцы Оплачено и Осталось доплатить. Можно ли как-то вернуть? Работаем в Тонком клиенте.

Главное меню-Настройки-Настройка панелей... - можно перетянуть панели из левого края вверх или вниз или куда удобнее. В журнале Заказы покупателей справа вверху есть кнопка Ещё, далее выбираем Изменить форму и там можно добавить скрытые столбцы и стрелками передвинуть их так, как было бы удобнее.

Главное меню-Настройки-Настройка панелей... - можно перетянуть панели из левого края вверх или вниз или куда удобнее. В журнале Заказы покупателей справа вверху есть кнопка Ещё, далее выбираем Изменить форму и там можно добавить скрытые столбцы и стрелками передвинуть их так, как было бы удобнее.
Конфигурация
Комплексная автоматизация 8
Редакция
2.0
Дата
10.11.2020

Как в КА 2.4 перенести вычет по входящему Счёту-фактуре на следующие периоды? В 1С БП просто снимаем флаг "Отразить вычет по НДС датой получения", а здесь? Если я удалю проводку Дт 68.02 Кт 19.03, будет ли мне программа предлагать автоматически этот вычет в следующем квартале?

Удаление проводки не решит проблему. Для переноса вычета НДС на будущие периоды можно воспользоваться документом Блокировка НДС. Документ находится в меню Финансовый результат и контроллинг\Помощник по учёту НДС\Прочие операции\Счета-фактуры, заблокированные для вычета НДС. На первой закладке нужно по кнопке «Добавить» отметить документы поступления, по которым нужно отложить вычет НДС. В периоде, когда необходимо принять НДС к вычету, нужно по кнопке «Разблокировать» создать такой же документ, указав поступления, по которым необходимо принять к вычету НДС. Также вычет ...

Удаление проводки не решит проблему. Для переноса вычета НДС на будущие периоды можно воспользоваться документом Блокировка НДС. Документ находится в меню Финансовый результат и контроллинг\Помощник по учёту НДС\Прочие операции\Счета-фактуры, заблокированные для вычета НДС. На первой закладке нужно по кнопке «Добавить» отметить документы поступления, по которым нужно отложить вычет НДС. В периоде, когда необходимо принять НДС к вычету, нужно по кнопке «Разблокировать» создать такой же документ, указав поступления, по которым необходимо принять к вычету НДС. Также вычет НДС можно перенести на следующий квартал непосредственно в Счёт-фактуре. Это возможно в случаях, когда счёт-фактура был получен в следующем месяце после окончания квартала. Если дата в реквизите «Получен» попадает в диапазон с 1-го до 25-е число (плюс выходные и праздничные дни) месяца, следующего за кварталом документа поступления (например, 25 апреля попадает в указанный диапазон, 27 апреля – нет), и квартал даты в поле Получен не равен кварталу даты документа поступления, то в документе можно указать, к какому кварталу относится вычет НДС. ================= https://its.1c.ru/db/ka24doc#bookmark:taxes:VATDeductTaxPeriod
Конфигурация
Бухгалтерия строительной организации
Редакция
3.1
Дата
06.11.2020

При утверждении электронного документа ошибка: "Не удалось обработать электронный документ. Документ содержит невалидные подписи."

Для устранения ошибки необходимо сохранить сертификат с ошибкой в файл, на основании информации этого сертификата скачать сертификат удостоверяющего центра-издателя и установить скачанный сертификат в Доверенные корневые центры сертификации. Подробная инструкция по ссылке: http://1c-edo.ru/handbook/24/2595/

Для устранения ошибки необходимо сохранить сертификат с ошибкой в файл, на основании информации этого сертификата скачать сертификат удостоверяющего центра-издателя и установить скачанный сертификат в Доверенные корневые центры сертификации. Подробная инструкция по ссылке: http://1c-edo.ru/handbook/24/2595/
Конфигурация
Бухгалтерия предприятия
Редакция
3.0
Дата
03.11.2020

По ЭДО пришла корректировка поступления, не получается провести: не заполнен документ-основание. А в списке документов поступлений много документов. Как понять, какой нужен?

Документ по ЭДО поступает в точно таком же виде, как и бумажный. Можно открыть поступивший УПД: в поле "К документу" будет указан номер документа, на основании которого произведена корректировка.

Документ по ЭДО поступает в точно таком же виде, как и бумажный. Можно открыть поступивший УПД: в поле "К документу" будет указан номер документа, на основании которого произведена корректировка.
Конфигурация
Зарплата и Управление Персоналом
Редакция
3.1
Дата
20.10.2020

CЗВ-ТД сдали с ошибкой в дате приема сотрудника и отчет с отметкой принято. Чтобы изменить дату приема пытались сделать уточняющий,т.е зашли в функции-мероприятия и не смогли включить возможность редактирования, чтобы удалить запись и сделать новую с правильной датой приема.

Необходимо внести исправления в прием на работу. Для этого в документе приема необходимо пройти в "Еще-изменить документ". После этого в СЗВ-ТД автоматически появится 2 записи- одна отменяющая, другая- правильная.

Необходимо внести исправления в прием на работу. Для этого в документе приема необходимо пройти в "Еще-изменить документ". После этого в СЗВ-ТД автоматически появится 2 записи- одна отменяющая, другая- правильная.
Конфигурация
Бухгалтерия предприятия
Редакция
3.0
Дата
16.10.2020

Подскажите как в 1С создать документ инвентаризация материалов?

Документом "Инвентаризация товаров". Он един для всех видов ТМЦ.

Документом "Инвентаризация товаров". Он един для всех видов ТМЦ.
Конфигурация
Зарплата и Управление Персоналом
Редакция
3.1
Дата
15.10.2020

Возможно ли в ЗУП прикрепить свою форму Трудового договора?

Да. Можно типовой трудовой договор открыть в макетах и заменить там тексты. А если переменные параметры надо свои добавлять, тогда потребуется работа программиста.

Да. Можно типовой трудовой договор открыть в макетах и заменить там тексты. А если переменные параметры надо свои добавлять, тогда потребуется работа программиста.
Конфигурация
Бухгалтерия предприятия
Редакция
3.0
Дата
13.10.2020

По работникам надо повысить оклад. В документе кадровый перевод нет изменить начисление! Как его добавить?

Изменить оклад можно несколькими способами. По этому вопросу на ИТС есть подробная статья https://its.1c.ru/db/staff1c#content:34772:hdoc Кадровый перевод тоже можно использовать. Повышение оклада регистрируется на вкладке Оплата труда. http://prntscr.com/uyizoi

Изменить оклад можно несколькими способами. По этому вопросу на ИТС есть подробная статья https://its.1c.ru/db/staff1c#content:34772:hdoc Кадровый перевод тоже можно использовать. Повышение оклада регистрируется на вкладке Оплата труда. http://prntscr.com/uyizoi
Конфигурация
Зарплата и Управление Персоналом
Редакция
3.1
Дата
13.10.2020

Некорректное заполнение страхового стажа для оплаты БЛ. Больничный рассчитывается в размере 60%, а должен 100%.

При удаленном консультировании обнаружено, что в карточке сотрудника стаж введен на дату 01/10/20, тогда как больничный начался 22/09/20 (выдан на бумаге). Поэтому в первичном больничном стаж указан не был, а процент оплаты 100% был введен вручную. Исправлена дата ввода стажа в карточке сотрудника. В больничном-продолжении от 29/09/20 стаж заполняется из первичного больничного, поэтому стаж считается незаполненным, при этом процент оплаты уже невозможно отредактировать, автоматически проставляется 60%. Если снять флаг, что больничный является продолжением, то стаж в бо...

При удаленном консультировании обнаружено, что в карточке сотрудника стаж введен на дату 01/10/20, тогда как больничный начался 22/09/20 (выдан на бумаге). Поэтому в первичном больничном стаж указан не был, а процент оплаты 100% был введен вручную. Исправлена дата ввода стажа в карточке сотрудника. В больничном-продолжении от 29/09/20 стаж заполняется из первичного больничного, поэтому стаж считается незаполненным, при этом процент оплаты уже невозможно отредактировать, автоматически проставляется 60%. Если снять флаг, что больничный является продолжением, то стаж в больничный листок подтягивается корректно из обновленной картчоки сотрудника и процент устанавливается нужный - 100%. Решено не редактировать и не исправлять первичный больничный, т.к. по нему прошла оплата и выполнено отражение зарплаты в бухучете. Способ обхода: снять во втором больничном признак, что он является продолжением, установить процент оплаты 100%, вернуть флаг Больничный является продолжением. Больничный рассчитался в размере 100%, как и требуется (а не 60%). Проверено,что в последующих больничных по данному сотруднику стаж будет заполняться верно.
Конфигурация
Зарплата и Управление Персоналом
Редакция
3.1
Дата
12.10.2020

При синхронизации из 1С ЗУП (базовая) в 1С БУХ (проф) операция "Начисление прочих доходов" ( аренда офиса) с июня месяца стали формироваться проводки 68-76 (это правильно, раньше так и было), а после обновления еще добавилась проводка 26-76 (это не правильно), т.к. в бухгалтерии вводим акт выполненных работ по аренде. Теперь приход задваевается. Подскажите, как исправить эту ситуацию? Спасибо!

Чтобы расходы не задвоились, второй раз отражать акт об аренде не следует. То есть в Бухгалтерии не нужно создавать и прооводить документ поступление услуг, нужно зарегистрировать только выплату. В документе выплаты (Списание с р/с или Расходный кассовый ордер) корреспондирующий счет указываем 76.10,чтобы счет 76.10 закрылся. Второй вариант: можно в ЗУП из документа Отражение зарплаты в бухучете удалить строчки с начислением по договору аренды на вкладке Начисленная зарплата и взносы и на вкладке Начисленный НДФЛ. Тогда из ЗУП данные передаваться по этому доходу физлица не ...

Чтобы расходы не задвоились, второй раз отражать акт об аренде не следует. То есть в Бухгалтерии не нужно создавать и прооводить документ поступление услуг, нужно зарегистрировать только выплату. В документе выплаты (Списание с р/с или Расходный кассовый ордер) корреспондирующий счет указываем 76.10,чтобы счет 76.10 закрылся. Второй вариант: можно в ЗУП из документа Отражение зарплаты в бухучете удалить строчки с начислением по договору аренды на вкладке Начисленная зарплата и взносы и на вкладке Начисленный НДФЛ. Тогда из ЗУП данные передаваться по этому доходу физлица не будут, и можно будет ввести акт об оказании услуг в бухгалтерии, указав корреспондирующий счет 60 (или 76). При этом удержание НДФЛ Дт 60 (или 76) Кт 68.01 в 1С Бухгалтерии придется делать ручной операцией. На отчетность 2-НДФЛ и 6-НДФЛ это не повлияет, т.к. данные для налоговой отчетности в ЗУП берутся из документа Начисление прочих доходов.
Фильтр

Конфигурация

Редакция

Период

Ваш регион определился как:Краснодар